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浦开集团召开2021年度内部审计工作专题会——进一步强化所属企业经济责任审计全覆盖机制

2021 10 22
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       今年是“十四五”开局之年,也是浦东打造社会主义现代化引领区的启动之年,为当好浦东开发建设主力军,提升集团规范经营和风险管控能力,更好地承担区域开发重任,近日,浦开集团召开2021年度内部审计工作专题会。集团党委班子、监事会主席、专职监事、总监、集团相关部门及所属企业负责人、审计专(兼)职人员等出席了会议。

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       会上,集团审计部就《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》新旧版本修订内容,以及《关于进一步规范经济责任审计工作有关事项的通知》和《“十四五”国家审计工作发展规划》文件精神进行了解读和宣贯,并汇报了集团所属企业经济责任审计全覆盖情况,就一些普遍性、典型性案例进行了梳理及分享。

       会议听取了集团2021年审计计划执行情况,今年内外审共12个项目正有序高效地推进,并取得阶段性成果;同时,会议就下阶段审计整改、自查自纠常态化工作、历史遗留问题化解和内控合规管理等四个方面工作重点和要求进行了部署。

       集团监事会主席谢根明表示,浦开集团召开本次会议,体现了集团领导班子高度重视审计监督工作,监事会与集团同心同向,共同服务集团发展战略,保障区重大部署任务落地。他强调:一要提高站位,进一步重视各类监督;二要资源互补,进一步加强协同联动;三要多措并举,进一步提升整改实效;四要咬定目标任务,压实工作责任,重视整改落实,做到“查漏洞”“抓反弹”“补短板”。

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       在听取各部门汇报和意见后,集团党委书记、董事长严炯浩对集团内审工作及落实审计整改方面提出要求:一是要统一思想,提高政治站位,充分认识审计工作,尤其是经济责任审计工作的重要意义。集团系统要全面学习《“十四五”国家审计工作发展规划》,坚持党对审计工作的集中统一领导,加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。集团要将审计工作作为公司治理体系的重要内容,强化对审计计划的统筹管理,积极推进内部审计监督全覆盖,强化对重大政策执行、内部风险防控、内管干部经济责任履行的审计以及重点业务领域的专项检查,做实集团内部审计常态化“经济体检”和“免疫机制”功能。二是要切实推动落实整改,坚持以审计查出问题有效整改、巩固和拓展审计整改效果为目标,坚持揭示问题与解决问题相统一,建立健全审计整改长效机制,做实审计监督后半篇文章。整改推进,要在审计整改责任落实、审计整改工作机制健全、以及审计整改结果运用三方面进一步加强。首先,在审计整改责任落实方面,被审计单位是审计整改的第一责任人,要明确整改职能部门,制定落实整改方案、改进措施和整改时间节点。集团牵头整改部门及条线管理部门要加强对审计整改情况的督促检查,不定期“回头看”,跟踪审计整改落实情况,重点核实整改结果的真实性和完整性,形成审计问题整改闭环。其次,在审计整改工作机制健全方面,需建立“即知即改、立行立改”机制,对于不能在短时间内整改的,涉及体制机制建设或相关制度不完善的,提出意见或建议,督促整改主体研究改进,做好整改跟踪。最后,在审计整改结果运用方面,要以审促建,提高审计成效。做到“举一反三”,推动审计成果的运用,做到制度化、常态化、规范化,将审计整改情况作为考核、任免、奖惩领导干部的重要参考。